Concejo de Bucaramanga

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Control Interno

Control Interno

 

LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN
Asesor Control Interno 

controlinterno@concejodebucaramanga.gov.co
Telefono: 6339032

 

Su propósito principal es el de Contribuir al mejoramiento continuo de la función pública del Concejo municipal de Bucaramanga, de manera objetiva e independiente; fomentando la cultura del control, valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría en los planes de gestión adelantados por la corporación, liderar el proceso de evaluación y seguimiento.

 


AÑO 2024


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION 2024

 

INFORME DE EVALUACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 2024


 


AÑO 2022


PROGRAMA  ANUAL DE AUDITORIA  DE GESTION 2022


INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2022

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2022



AÑO 2020


 
 
 
 

PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL DE 2020

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAYO A AGOSTO DE 2020


AÑO 2019


 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2018


 
 

AÑO 2017


PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO 2017 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2017

INFORME  AUDITORIAS 01 ENERO A 30 ABRIL DE 2017

INFORME  AUDITORIAS 01 MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2017

INFORME  DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2017

INFORME  DE AUDITORIA INTERNA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (SG-SST Y AMBIENTAL) 2017


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  CIUDADANO 2017

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017


 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2017 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2017

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016  Noviembre 2017 a febrero 2017

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 Marzo - Junio de 2017 

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017  Julio - Octubre de 2017 


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

REPORTE DE ENCUESTA MECI 2016

CERTIFICACION  DE RECEPCIÒN DE INFORMACION  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION mipq


AÑO 2017


PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO 2017 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2017

INFORME  AUDITORIAS 01 ENERO A 30 ABRIL DE 2017

INFORME  AUDITORIAS 01 MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2017

INFORME  DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2017

INFORME  DE AUDITORIA INTERNA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (SG-SST Y AMBIENTAL) 2017


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  CIUDADANO 2017

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017


 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2017 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2017

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016  Noviembre 2017 a febrero 2017

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 Marzo - Junio de 2017 

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017  Julio - Octubre de 2017 


AÑO 2016


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  CIUDADANO 2016

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016 

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016 

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016 

CUARTO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016 


PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016  Noviembre 2015 a febrero 2016

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 MARZO - JUNIO  

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 JULIO - OCTUBRE 


INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2016

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO  DE 2016

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL 31 DE MARZO DE 2016 

INFORME DE AUDITORIA 01 ENERO  AL 30 DE ABRIL DE 2016 

INFORME DE AUDITORIA 01 JUNIO  AL 31 DE AGOSTO DE 2016 

INFORME DE AUDITORIA 01 SEPTIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 


 

PLAN DE ACCION 2016 OFICINA CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

REPORTE DE ENCUESTA MECI 2016

CERTIFICACION  DE RECEPCIÒN DE INFORMACION  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION mipq


AÑO 2015


PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015  Noviembre 2014 a febrero 2015

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 Marzo 2015  a Junio 2015

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 Marzo 2015  a Junio 2015

 


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  CIUDADANO 2015

 

 

 


INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2015 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2015 


PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INFORME 01-05-2015 AL 31-08-2015

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INFORME 01-09-2015 AL 31-12-2015

PLAN  INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

PLAN ESTRATEGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION A LA CUIDADANÍA


INFORME DE GESTION 2009 OFICINA CONTROL INTERNO


AÑO 2011 - 2012 - 2013


PRIMERO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Enero 01. A  Octubre 30 DE 2011

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - 01 de Noviembre a febrero 29 DE 2.012

TERCERO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - 01 de Marzo al 30 de  junio  DE 2.012

CUARTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - 01 de Julio al 30 de  Octubre  DE 2.012


PRIMERO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 1 de Noviembre 2012 al 28 de febrero 2013  

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 1 de Enero 2013 al 30 de Junio 2013  

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 1 de Enero 2013 al 30 de Junio 2013  


PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 1 de Noviembre 2013 al 28 de febrero 2014 

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011  de Marzo a Junio 2014

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO JULIO – OCTUBRE 2014


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  CIUDADANO 2014

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  CIUDADANO 2013


 


 

 

INFORME DE GESTION 2009 OFICINA CONTROL INTERNO


AÑO 2020


 
 
 
 

PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL DE 2020

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAYO A AGOSTO DE 2020