Control Interno
LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN
Asesor Control Interno
controlinterno@concejodebucaramanga.gov.co
Telefono: 6339032
Su propósito principal es el de Contribuir al mejoramiento continuo de la función pública del Concejo municipal de Bucaramanga, de manera objetiva e independiente; fomentando la cultura del control, valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría en los planes de gestión adelantados por la corporación, liderar el proceso de evaluación y seguimiento.
AÑO 2024
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION 2024
INFORME DE EVALUACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 2024
INFORME DE EVALUACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 2023
INFORME DE EVALUACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2023
INFORME DE EVALUACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE 2023
INFORME DE EVALUACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE 2023
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2023
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL TERCERO CUATRIMESTRE 2023.
AÑO 2022
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2022
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION CONTROL INTERNO A 30/04/2022
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION CONTROL INTERNO A 30/09/2022
AÑO 2021
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2021
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2021
AÑO 2020
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL DE 2020
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAYO A AGOSTO DE 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2018
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2018
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018 Marzo - Junio de 2018
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018 Julio - Octubre de 2018
INFORME DE AUDITORIA SISTEMAS DE CALIDAD NORMA 9001-2015
INFORME AUDITORIA SISTEMAS GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y AMBIENTAL)
AÑO 2017
PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO 2017
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2017
INFORME AUDITORIAS 01 ENERO A 30 ABRIL DE 2017
INFORME AUDITORIAS 01 MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2017
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2017
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (SG-SST Y AMBIENTAL) 2017
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 Noviembre 2017 a febrero 2017
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 Marzo - Junio de 2017
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 Julio - Octubre de 2017
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
CERTIFICACION DE RECEPCIÒN DE INFORMACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION mipq
AÑO 2017
PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO 2017
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2017
INFORME AUDITORIAS 01 ENERO A 30 ABRIL DE 2017
INFORME AUDITORIAS 01 MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2017
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2017
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (SG-SST Y AMBIENTAL) 2017
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2017
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 Noviembre 2017 a febrero 2017
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 Marzo - Junio de 2017
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 Julio - Octubre de 2017
AÑO 2016
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016
CUARTO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 Noviembre 2015 a febrero 2016
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 MARZO - JUNIO
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 JULIO - OCTUBRE
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE MARZO DE 2016
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL 31 DE MARZO DE 2016
INFORME DE AUDITORIA 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
INFORME DE AUDITORIA 01 JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
INFORME DE AUDITORIA 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAN DE ACCION 2016 OFICINA CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
CERTIFICACION DE RECEPCIÒN DE INFORMACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION mipq
AÑO 2015
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 Noviembre 2014 a febrero 2015
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 Marzo 2015 a Junio 2015
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 Marzo 2015 a Junio 2015
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2015
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INFORME 01-05-2015 AL 31-08-2015
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INFORME 01-09-2015 AL 31-12-2015
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
PLAN ESTRATEGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION A LA CUIDADANÍA
INFORME DE GESTION 2009 OFICINA CONTROL INTERNO
AÑO 2011 - 2012 - 2013
PRIMERO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 1 de Noviembre 2012 al 28 de febrero 2013
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 1 de Noviembre 2013 al 28 de febrero 2014
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 de Marzo a Junio 2014
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO JULIO – OCTUBRE 2014
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2014
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2013
INFORME DE GESTION 2009 OFICINA CONTROL INTERNO
AÑO 2020
PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL DE 2020
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAYO A AGOSTO DE 2020